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索 引 号 snjzf-04_A/2018-0928001 公开目录 财政决算
发布机关 信息化办 发文日期 2018-09-28
标  题 政法委2017年度部门决算信息公示说明
文  号 主 题 词

政法委2017年度部门决算信息公示说明

时间:2018-09-28 点击: 浏览字号:

第一部分:单位概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和省委政法委员会的部署,按照林区党委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

2.调查分析全区社会管理和政法工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向林区党委提出决策意见和建议,对全区一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性和专项性部署,并督促贯彻落实。

3.组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,分析新情况,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

4.检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6.研究全区政法部门党的建设、队伍建设和领导班子建设,协助林区党委和党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

7.负责协调、指导全区各相关部门贯彻落实中央、省委和林区党委、政府关于社会管理综合治理的决策和部署,深入推进平安建设,加强对社会管理有关重大问题的研究,提出加强和创新社会管理的重大政策措施及建议,协调、推动涉及各个部门的社会管理重要事项的解决和各项措施的落实。

8.组织、协调、指导、维护全区社会稳定工作。

9.负责贯彻落实国家安全领导小组的工作部署、决定和林区国家安全领导小组办公室的日常工作,建立健全国家安全人民防线组织,落实维护国家安全的工作要求,防范和制止各类危害国家安全和利益的行为。开展国家安全法制教育、敌情警示教育、安全防范基本知识教育、因公出国(境)人员行前教育等,切实增强广大干部群众特别是领导干部的国家安全意识。开展涉及国家安全和社会政治稳定情报信息的搜集和编报,为领导决策提供依据,为防范处置争取先机。

10.负责贯彻落实中央、省委关于法治建设的方针政策和决策部署。负责制定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法,组织有关部门参与考核。负责全区法治建设的日常工作、会议的组织筹办工作、评比表彰工作。

11.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

1.机构设置:

林区党委政法委是林区党委政法工作的职能部门,林区社会管理综合治理委员会办公室(简称林区综治办)、林区维护稳定工作领导小组办公室(简称林区维稳办)和林区国家安全领导小组办公室(简称林区国安办)分别是林区社会管理综合治理委员会、林区维护稳定工作领导小组和林区国家安全领导小组的常设办事机构。林区党委政法委员会挂林区综治办、林区维稳办牌子,林区党委政法委与林区党委法治神农架建设领导小组办公室合署办公。

(1)办公室(挂人事干部科牌子)

(2)执法监督科

(3)社会管理科(挂基层指导科牌子)

(4)法治科

(5)神农架林区法学会(神农架林区见义勇为促进会)

2.人员构成:

(1)中共神农架林区委员会政法委员会行政编制为7名,其中:书记1名,副书记3名(其中1名兼综治办主任、1名兼公安局长),维稳办主任1名(正科级),综治办副主任1名(副科级),林区党委法治神农架建设领导小组办公室专职副主任1名(副科级)。

核定工勤人员编制1名。

(2)神农架林区法学会与神农架林区见义勇为促进会合署办公,核定全额事业编制5名,设会长1名(兼),常务副会长1名(兼),副会长6名(兼),秘书长1名(高配为副科级)。

(3)退休7人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(另见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)2017年度部门决算收入总计409.46万元,(不含年初结转和结余128.42万元),与2016年323.9万元相比增加85.56万元,增加20.90%。收入增加主要原因是政策性调资追加收入以及省拨入维稳等专项资金。其中:财政拨款收入356.63万元,占全部收入87.10%,与2016年307.8万元相比增加48.83万元,增加13.69%。其他收入52.83万元,与2016年16.1万元相比增加36.73万元,增加69.52%。

(二)2017年度部门决算支出总计465.91万元,其中:基本支出434.17万元,占全部支出93.19%;项目支出31.74万元,占全部支出6.81%。与2016年度236.2万元相比增加229.71万元,增加49.30%。支出增加的主要原因:一是正常调整基本工资、津贴补贴、补缴养老保险等增加支出;二是兑现2016、2017年目标考核报酬以及补缴2014—2016年公积金所致;三是商品和服务支出增加,主要是用于维稳、精准扶贫、网格管理等支出;四是培训费用增加开支,为提高全区司法执法人员的法律专业知识和法律素养,委托武汉合众法律培训学校开展了为期半年的“周末法治讲堂”。

二、财政拨款(一般公共预算财政拨款)收入支出总体情况说明

(一)2017年度部门决算收入356.63万元,占全部收入87.01%。比2016年增加48.83万元,增加13.69%。按功能分类如下:

1、法治建设9万元;

2、行政运行124.24万元;

3、一般行政管理实务102.56万元;

4、其他共产党事务支出120.5万元。

(二)2017年度部门决算支出422.74万元,占全部支出90.74%,比2016年增加214.44万元,增加50.73%。其中:基本支出391万元,占92.49%,项目支出31.74万元,占7.51%。基本支出按经济分类如下:

1、人员经费287.76万元,比2016年增加101.88万,增加主要原因:一是正常调整基本工资、津贴补贴、补缴养老保险等增加支出。二是兑现2016、2017年目标考核报酬以及补缴2014—2016年公积金所致。三是商品和服务支出增加,主要是用于维稳、精准扶贫、网格管理等支出。四是培训费用增加开支,为提高全区司法执法人员的法律专业知识和法律素养,委托武汉合众法律培训学校开展了为期半年的“周末法治讲堂”。

2、公用经费103.24万元, 比2016年增加80.86万元,增加主要原因:办公费、印刷费、维修(护)费、培训费等费用增加所致。

三、财政拨款(一般公共预算财政拨款)“三公”经费支出决算情况说明

1、2017年度财政拨款“三公”支出合计7.35万元,比同期的8.24万元减少0.89万元,减少12.11%。其中:公务接待费4.46万元,比同期增加0.22万元,增加4.93%。属于正常接待事项。

2、车辆运行费2.89万元,比同期减少1.11万元,减少38.41%。

3、2017年没有出国(境)支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无此项内容。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出103.24万元,比2016年增加80.86万元,增加主要原因:办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费、培训费等费用增加所致。

二、政府采购支出情况

2017年度,报经政府采购办审批集中招标采购价值为筹建8个乡镇及1个行政村视联网建设购置专用设备15万元。

三、“三公”经费支出情况

1、“三公”支出合计7.35万元,比同期的8.24万元减少0.89万元,减少12.11%。其中:公务接待费4.46万元,比同期增加0.22万元,增加4.93%。属于正常接待事项。

2、车辆运行费2.89万元,比同期减少1.11万元,减少38.41%。公务车辆1台。

3、2017年没有出国(境)支出。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本单位国有资产存量116.9万元。用于维稳、政法、综治的机要公务车1辆,

五、2017年开展预算绩效情况

本年度对部门整体支出开展了预算绩效评价,评价结果符合要求。

第五部分:专业名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:是指从本级财政部门以外的统计单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费等。本单位该项收入指省委政法委、省委政研室等上级部门拨入的综治联系以及维稳专项收入。

(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的各项支出。本单位主要指司法救助、网格化管理、乡镇视联网建设设备购置等特定事项支出。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。

2018年9月18日


  附件下载:
  (政法委)2017年部门决算公示表格.XLS
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政法委2017年度部门决算信息公示说明

时间:2018-09-28 点击:

第一部分:单位概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和省委政法委员会的部署,按照林区党委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

2.调查分析全区社会管理和政法工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向林区党委提出决策意见和建议,对全区一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性和专项性部署,并督促贯彻落实。

3.组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,分析新情况,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

4.检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6.研究全区政法部门党的建设、队伍建设和领导班子建设,协助林区党委和党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

7.负责协调、指导全区各相关部门贯彻落实中央、省委和林区党委、政府关于社会管理综合治理的决策和部署,深入推进平安建设,加强对社会管理有关重大问题的研究,提出加强和创新社会管理的重大政策措施及建议,协调、推动涉及各个部门的社会管理重要事项的解决和各项措施的落实。

8.组织、协调、指导、维护全区社会稳定工作。

9.负责贯彻落实国家安全领导小组的工作部署、决定和林区国家安全领导小组办公室的日常工作,建立健全国家安全人民防线组织,落实维护国家安全的工作要求,防范和制止各类危害国家安全和利益的行为。开展国家安全法制教育、敌情警示教育、安全防范基本知识教育、因公出国(境)人员行前教育等,切实增强广大干部群众特别是领导干部的国家安全意识。开展涉及国家安全和社会政治稳定情报信息的搜集和编报,为领导决策提供依据,为防范处置争取先机。

10.负责贯彻落实中央、省委关于法治建设的方针政策和决策部署。负责制定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法,组织有关部门参与考核。负责全区法治建设的日常工作、会议的组织筹办工作、评比表彰工作。

11.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

1.机构设置:

林区党委政法委是林区党委政法工作的职能部门,林区社会管理综合治理委员会办公室(简称林区综治办)、林区维护稳定工作领导小组办公室(简称林区维稳办)和林区国家安全领导小组办公室(简称林区国安办)分别是林区社会管理综合治理委员会、林区维护稳定工作领导小组和林区国家安全领导小组的常设办事机构。林区党委政法委员会挂林区综治办、林区维稳办牌子,林区党委政法委与林区党委法治神农架建设领导小组办公室合署办公。

(1)办公室(挂人事干部科牌子)

(2)执法监督科

(3)社会管理科(挂基层指导科牌子)

(4)法治科

(5)神农架林区法学会(神农架林区见义勇为促进会)

2.人员构成:

(1)中共神农架林区委员会政法委员会行政编制为7名,其中:书记1名,副书记3名(其中1名兼综治办主任、1名兼公安局长),维稳办主任1名(正科级),综治办副主任1名(副科级),林区党委法治神农架建设领导小组办公室专职副主任1名(副科级)。

核定工勤人员编制1名。

(2)神农架林区法学会与神农架林区见义勇为促进会合署办公,核定全额事业编制5名,设会长1名(兼),常务副会长1名(兼),副会长6名(兼),秘书长1名(高配为副科级)。

(3)退休7人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(另见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)2017年度部门决算收入总计409.46万元,(不含年初结转和结余128.42万元),与2016年323.9万元相比增加85.56万元,增加20.90%。收入增加主要原因是政策性调资追加收入以及省拨入维稳等专项资金。其中:财政拨款收入356.63万元,占全部收入87.10%,与2016年307.8万元相比增加48.83万元,增加13.69%。其他收入52.83万元,与2016年16.1万元相比增加36.73万元,增加69.52%。

(二)2017年度部门决算支出总计465.91万元,其中:基本支出434.17万元,占全部支出93.19%;项目支出31.74万元,占全部支出6.81%。与2016年度236.2万元相比增加229.71万元,增加49.30%。支出增加的主要原因:一是正常调整基本工资、津贴补贴、补缴养老保险等增加支出;二是兑现2016、2017年目标考核报酬以及补缴2014—2016年公积金所致;三是商品和服务支出增加,主要是用于维稳、精准扶贫、网格管理等支出;四是培训费用增加开支,为提高全区司法执法人员的法律专业知识和法律素养,委托武汉合众法律培训学校开展了为期半年的“周末法治讲堂”。

二、财政拨款(一般公共预算财政拨款)收入支出总体情况说明

(一)2017年度部门决算收入356.63万元,占全部收入87.01%。比2016年增加48.83万元,增加13.69%。按功能分类如下:

1、法治建设9万元;

2、行政运行124.24万元;

3、一般行政管理实务102.56万元;

4、其他共产党事务支出120.5万元。

(二)2017年度部门决算支出422.74万元,占全部支出90.74%,比2016年增加214.44万元,增加50.73%。其中:基本支出391万元,占92.49%,项目支出31.74万元,占7.51%。基本支出按经济分类如下:

1、人员经费287.76万元,比2016年增加101.88万,增加主要原因:一是正常调整基本工资、津贴补贴、补缴养老保险等增加支出。二是兑现2016、2017年目标考核报酬以及补缴2014—2016年公积金所致。三是商品和服务支出增加,主要是用于维稳、精准扶贫、网格管理等支出。四是培训费用增加开支,为提高全区司法执法人员的法律专业知识和法律素养,委托武汉合众法律培训学校开展了为期半年的“周末法治讲堂”。

2、公用经费103.24万元, 比2016年增加80.86万元,增加主要原因:办公费、印刷费、维修(护)费、培训费等费用增加所致。

三、财政拨款(一般公共预算财政拨款)“三公”经费支出决算情况说明

1、2017年度财政拨款“三公”支出合计7.35万元,比同期的8.24万元减少0.89万元,减少12.11%。其中:公务接待费4.46万元,比同期增加0.22万元,增加4.93%。属于正常接待事项。

2、车辆运行费2.89万元,比同期减少1.11万元,减少38.41%。

3、2017年没有出国(境)支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无此项内容。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出103.24万元,比2016年增加80.86万元,增加主要原因:办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费、培训费等费用增加所致。

二、政府采购支出情况

2017年度,报经政府采购办审批集中招标采购价值为筹建8个乡镇及1个行政村视联网建设购置专用设备15万元。

三、“三公”经费支出情况

1、“三公”支出合计7.35万元,比同期的8.24万元减少0.89万元,减少12.11%。其中:公务接待费4.46万元,比同期增加0.22万元,增加4.93%。属于正常接待事项。

2、车辆运行费2.89万元,比同期减少1.11万元,减少38.41%。公务车辆1台。

3、2017年没有出国(境)支出。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本单位国有资产存量116.9万元。用于维稳、政法、综治的机要公务车1辆,

五、2017年开展预算绩效情况

本年度对部门整体支出开展了预算绩效评价,评价结果符合要求。

第五部分:专业名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:是指从本级财政部门以外的统计单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费等。本单位该项收入指省委政法委、省委政研室等上级部门拨入的综治联系以及维稳专项收入。

(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的各项支出。本单位主要指司法救助、网格化管理、乡镇视联网建设设备购置等特定事项支出。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。

2018年9月18日


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